| הצג תנועות פתוחות |
הצג תנועות סגורות |
הצג הכל |
כרטיס:
בנק פועלים  (40000)  
מיון:
ב נ ק י ם
|
|
|
|
|
| 2,389.00 |
2,389.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2/05 |
|
891 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
מגדל
|
1 |
 
|
|
|
| 3,039.00 |
650.00
|
 
|
תשלום חש"061+9019+9083 |
|
878 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
עיתון אלבייתר
|
1 |
 
|
|
|
| 3,899.00 |
860.00
|
 
|
תשלום חש" 25+6537+1073 |
|
879 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
טק בע"מ
|
1 |
 
|
|
|
| 6,099.00 |
2,200.00
|
 
|
תשלום חשבונית 1013 |
|
880 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
Xהסעות
|
1 |
 
|
|
|
| 8,099.00 |
2,000.00
|
 
|
תשלום בקשה מיום /12/05 |
|
881 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
עמותת מחשבהם
|
1 |
 
|
|
|
| 8,743.00 |
644.00
|
 
|
תשלום חש" 138 |
|
882 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
מוזיאון יעל
|
1 |
 
|
|
|
| 9,761.50 |
1,018.50
|
 
|
תשלום חש" 1252 |
|
883 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
הסעות לרין
|
1 |
 
|
|
|
| 11,136.50 |
1,375.00
|
 
|
|
|
884 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
ד -עורכי דין
|
1 |
 
|
|
|
| 16,136.50 |
5,000.00
|
 
|
תשלום חש" 10860 |
|
885 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
חברת אל בע"מ
|
1 |
 
|
|
|
| 17,089.78 |
953.28
|
 
|
תשלום חש" 4391 |
|
888 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
מכון סריקה והנדסה
|
1 |
 
|
|
|
| 19,191.78 |
2,102.00
|
 
|
ק.ק 12/05 |
|
890 |
16/1/2006
|
29/12/2005 |
עידן שמאי קופה קטנה
|
1 |
 
|
|
|
| 20,333.78 |
1,142.00
|
 
|
תשלום חש" 360 |
|
887 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
אלוני עמרני
|
1 |
 
|
|
|
| 21,562.78 |
1,229.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2/05 |
|
892 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
קופ"ג כנרת
|
1 |
 
|
|
|
| 21,756.78 |
194.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2/05 |
|
893 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
קופ"ג גדיש
|
1 |
 
|
|
|
| 21,949.78 |
193.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2/05 |
|
894 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
קופ"ג כנרת
|
1 |
 
|
|
|
| 30,667.78 |
8,718.00
|
 
|
נכויים 12/05 |
|
895 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
המוסד לביטוח לאומי
|
1 |
 
|
|
|
| 43,790.78 |
13,123.00
|
 
|
נכויים 12/05 |
|
896 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
מס הכנסה
|
1 |
 
|
|
|
| 43,811.78 |
21.00
|
 
|
נכויים 12/05 |
|
897 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
המוסד לביטוח לאומי
|
1 |
 
|
|
|
| 46,011.78 |
2,200.00
|
 
|
תשלום חש" 322 |
|
886 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
גלית שרעבי
|
1 |
 
|
|
|
| 51,011.78 |
5,000.00
|
 
|
תשלום פיצואים |
|
877 |
15/1/2006
|
29/12/2005 |
גדיאל מאיר
|
1 |
 
|
|
|
| 52,245.28 |
1,233.50
|
 
|
ק.ק 27/12/05-06/11/05 |
|
889 |
16/1/2006
|
29/12/2005 |
גילעג
|
1 |
 
|
|
|
| 72,245.28 |
20,000.00
|
 
|
תשלום שיק 2/3 חשב" 160 |
|
902 |
15/2/2006
|
1/1/2006 |
חברת מיק להשקעות
|
4 |
 
|
|
|
| 92,245.28 |
20,000.00
|
 
|
תשלום שיק 1/3 חשב" 160 |
|
901 |
15/1/2006
|
1/1/2006 |
חברת מיק להשקעות
|
4 |
 
|
|
|
| 113,245.28 |
21,000.00
|
 
|
תשלום שיק 3/3 חשב" 160 |
|
903 |
15/3/2006
|
1/1/2006 |
חברת מיק להשקעות
|
4 |
 
|
|
|
| 137,245.28 |
24,000.00
|
 
|
תשלום שיק 3/3 חשב" 629 |
|
900 |
15/3/2006
|
1/1/2006 |
(CMC( Center Media Computer
|
4 |
 
|
|
|
| 162,245.28 |
25,000.00
|
 
|
תשלום שיק 2/3 חשב" 629 |
|
899 |
15/2/2006
|
1/1/2006 |
(CMC( Center Media Computer
|
4 |
 
|
|
|
| 187,245.28 |
25,000.00
|
 
|
תשלום שיק 1/3 חשב"3629 |
|
898 |
15/1/2006
|
1/1/2006 |
(CMC( Center Media Computer
|
4 |
 
|
|
|
| 191,185.28 |
3,940.00
|
 
|
תשלום בשיק |
|
853 |
5/1/2006
|
5/1/2006 |
חברת החשמל
|
5 |
 
|
|
|
| 193,345.28 |
2,160.00
|
 
|
תשלום בשק |
|
854 |
5/1/2006
|
5/1/2006 |
עין גדיטיולים
|
5 |
 
|
|
|
| 188,345.28 |
 
|
5,000.00
|
הפקדת מזומן |
|
920 |
8/1/2006
|
8/1/2006 |
קופת מזומן
|
6 |
 
|
|
|
| 180,345.28 |
 
|
8,000.00
|
הפקדות שיקים |
|
315 |
10/1/2006
|
10/1/2006 |
קופת שיקים
|
6 |
 
|
|
|
| 170,395.28 |
 
|
9,950.00
|
הפקדת מזומן |
|
250 |
5/1/2006
|
5/1/2006 |
קופת מזומן
|
6 |
 
|
|
|
| 162,395.28 |
 
|
8,000.00
|
הפקדת מזומן |
|
000 |
8/1/2006
|
8/1/2006 |
קופת מזומן
|
6 |
 
|
|
|
| 153,395.28 |
 
|
9,000.00
|
הפקדת מזומן |
|
090 |
8/1/2006
|
8/1/2006 |
קופת מזומן
|
6 |
 
|
|
|
| 155,876.72 |
2,481.44
|
 
|
תשלופ לפריים |
|
659 |
6/1/2006
|
6/1/2006 |
פריים
|
7 |
 
|
|
|
| 156,356.50 |
479.78
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
4/1/2006
|
4/1/2006 |
חברת בזק
|
7 |
 
|
|
|
| 92,056.50 |
 
|
64,300.00
|
העברה לבנק |
|
415 |
6/1/2006
|
6/1/2006 |
עיריית עיר
|
7 |
 
|
|
|
| 92,491.57 |
435.07
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
4/1/2006
|
4/1/2006 |
חברת בזק
|
7 |
 
|
|
|
| 92,859.63 |
368.06
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
4/1/2006
|
4/1/2006 |
חברת בזק
|
7 |
 
|
|
|
| 93,171.99 |
312.36
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
4/1/2006
|
4/1/2006 |
חברת בזק
|
7 |
 
|
|
|
| 93,474.99 |
303.00
|
 
|
תשלום לפריים |
|
659 |
6/1/2006
|
6/1/2006 |
פריים
|
7 |
 
|
|
|
| 93,746.99 |
272.00
|
 
|
עמלות |
|
110 |
8/1/2006
|
8/1/2006 |
עמלות בנק
|
7 |
 
|
|
|
| 93,896.12 |
149.13
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
4/1/2006
|
4/1/2006 |
חברת בזק
|
7 |
 
|
|
|
| 93,964.78 |
68.66
|
 
|
עמלות |
|
916 |
5/1/2006
|
5/1/2006 |
עמלות בנק
|
7 |
 
|
|
|
| 94,025.67 |
60.89
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
4/1/2006
|
4/1/2006 |
חברת בזק
|
7 |
 
|
|
|
| -5,974.33 |
 
|
100,000.00
|
העברה לבנק מהחברה למתנ |
|
|
5/1/2006
|
5/1/2006 |
החברה למתנסים הירושלמית
|
7 |
 
|
|
|
| -5,925.33 |
49.00
|
 
|
הוצ" אינטרנט |
|
620 |
10/1/2006
|
10/1/2006 |
הוצ' אינטרנט
|
7 |
 
|
|
|
| -3,512.71 |
2,412.62
|
 
|
תשלופ לשערי דלק |
|
699 |
8/1/2006
|
8/1/2006 |
חברת שערי דלק
|
7 |
 
|
|
|
| 68,797.29 |
72,310.00
|
 
|
משכורות 12/2005 |
|
|
10/1/2006
|
10/1/2006 |
|
9 |
 
|
| 39,411.29 |
 
|
29,386.00
|
העברה לבנק מעיירית י"ם |
|
005 |
30/1/2006
|
31/1/2006 |
עיריית עיר
|
10 |
 
|
|
|
| 38,261.29 |
 
|
1,150.00
|
הפקדת מזומן |
|
070 |
26/1/2006
|
26/1/2006 |
קופת מזומן
|
10 |
 
|
|
|
| 32,411.29 |
 
|
5,850.00
|
הפקדת מזומן |
|
080 |
22/1/2006
|
22/1/2006 |
קופת מזומן
|
10 |
 
|
|
|
| 24,411.29 |
 
|
8,000.00
|
הפקדת מזומן |
|
220 |
19/1/2006
|
19/1/2006 |
קופת מזומן
|
10 |
 
|
|
|
| 12,411.29 |
 
|
12,000.00
|
הפקדת שיק |
|
116 |
19/1/2006
|
19/1/2006 |
קופת שיקים
|
10 |
 
|
|
|
| 12,433.29 |
22.00
|
 
|
נכויים 1/06 |
|
915 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
13 |
 
|
|
|
| 12,671.29 |
238.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 1/06 |
|
919 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
מגדל
|
13 |
 
|
|
|
| 13,041.29 |
370.00
|
 
|
תשלום חשבונית 945 |
|
907 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
Syst Computer and Medical MACS
|
13 |
 
|
|
|
| 14,821.29 |
1,780.00
|
 
|
תשלום חשבונית 330 |
|
909 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
גלית שרעבי
|
13 |
 
|
|
|
| 16,103.29 |
1,282.00
|
 
|
תשלום חשבונית 1261 |
|
911 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
חב' זהב להסעות בע"מ
|
13 |
 
|
|
|
| 17,176.29 |
1,073.00
|
 
|
תשלום חשבונית 0024 |
|
912 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
שקף לפרסום
|
13 |
 
|
|
|
| 17,857.29 |
681.00
|
 
|
תשלום חשבונית 4331 |
|
906 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
ספריית אקר
|
13 |
 
|
|
|
| 19,935.29 |
2,078.00
|
 
|
תשלום חשבונית 1310 |
|
914 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
חברת החשמל
|
13 |
 
|
|
|
| 27,941.29 |
8,006.00
|
 
|
נכויים 1/06 |
|
916 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
13 |
 
|
|
|
| 30,330.29 |
2,389.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 1/06 |
|
918 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
מגדל
|
13 |
 
|
|
|
| 33,490.29 |
3,160.00
|
 
|
תשלום 23/1/06 |
|
913 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
עמותת מחשבהם
|
13 |
 
|
|
|
| 34,492.29 |
1,002.00
|
 
|
תשלום חשבונית 2662 |
|
910 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
הסעות לריסה
|
13 |
 
|
|
|
| 35,242.29 |
750.00
|
 
|
תשלום חשבונית 1394 |
|
908 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
משה
|
13 |
 
|
|
|
| 36,471.29 |
1,229.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 1/06 |
|
922 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
קופ"ג כנרת
|
13 |
 
|
|
|
| 36,664.29 |
193.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 1/06 |
|
921 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
קופ"ג כנרת
|
13 |
 
|
|
|
| 49,811.29 |
13,147.00
|
 
|
נכויים 1/06 |
|
917 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
מס הכנסה
|
13 |
 
|
|
|
| 50,049.29 |
238.00
|
 
|
|
|
923 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
מגדל
|
13 |
 
|
|
|
| 50,287.29 |
238.00
|
 
|
|
|
924 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
מגדל
|
13 |
 
|
|
|
| 50,481.29 |
194.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 1/06 |
|
920 |
15/2/2006
|
8/2/2006 |
קופ"ג גדיש
|
13 |
 
|
|
|
| 50,889.30 |
408.01
|
 
|
תשלום בזק |
|
991 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
חברת בזק
|
14 |
 
|
|
|
| 50,903.30 |
14.00
|
 
|
עמלות בנק |
|
107 |
19/1/2006
|
19/1/2006 |
עמלות בנק
|
14 |
 
|
|
|
| 50,973.65 |
70.35
|
 
|
עמלות בנק |
|
916 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
עמלות בנק
|
14 |
 
|
|
|
| 51,060.69 |
87.04
|
 
|
עמלות דמי רשום |
|
106 |
1/2/2006
|
1/2/2006 |
עמלות בנק
|
14 |
 
|
|
|
| 51,203.03 |
142.34
|
 
|
תשלום בזק |
|
991 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
חברת בזק
|
14 |
 
|
|
|
| 51,571.02 |
367.99
|
 
|
תשלום בזק |
|
991 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
חברת בזק
|
14 |
 
|
|
|
| 54,047.48 |
2,476.46
|
 
|
תשלום פריים |
|
659 |
6/2/2006
|
6/2/2006 |
פריים
|
14 |
 
|
|
|
| 56,934.98 |
2,887.50
|
 
|
תשלום שערי דלק |
|
699 |
8/2/2006
|
8/2/2006 |
חברת שערי דלק
|
14 |
 
|
|
|
| 57,102.62 |
167.64
|
 
|
תשלום בזק |
|
991 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
חברת בזק
|
14 |
 
|
|
|
| 57,202.07 |
99.45
|
 
|
תשלום בזק |
|
991 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
חברת בזק
|
14 |
 
|
|
|
| 57,450.39 |
248.32
|
 
|
תשלום בזק |
|
991 |
2/2/2006
|
2/2/2006 |
חברת בזק
|
14 |
 
|
|
|
| 132,653.39 |
75,203.00
|
 
|
כרטיס בנק 1/2006 |
|
|
30/1/2006
|
30/1/2006 |
|
16 |
 
|
| 126,753.39 |
 
|
5,900.00
|
הפקדת שיקים |
|
007 |
12/2/2006
|
12/2/2006 |
קופת שיקים
|
17 |
 
|
|
|
| 109,877.39 |
 
|
16,876.00
|
הפקדת שיקים |
|
010 |
6/2/2006
|
6/2/2006 |
קופת שיקים
|
17 |
 
|
|
|
| 101,237.39 |
 
|
8,640.00
|
הפקדת מזומן |
|
460 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
קופת מזומן
|
17 |
 
|
|
|
| 91,437.39 |
 
|
9,800.00
|
הפקדת מזומן |
|
070 |
12/2/2006
|
12/2/2006 |
קופת מזומן
|
17 |
 
|
|
|
| 93,591.89 |
2,154.50
|
 
|
תשלום חשב"29+28+27 |
|
855 |
12/2/2006
|
12/2/2006 |
הסעות שרון
|
17 |
 
|
|
|
| 58,713.89 |
 
|
34,878.00
|
העברה לבנק מעיירית י"ם |
|
908 |
15/2/2006
|
15/2/2006 |
עיריית עיר
|
18 |
 
|
|
|
| 58,907.89 |
194.00
|
 
|
שיק לפרעון גדיש 2005 |
|
874 |
15/12/2005
|
15/12/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
19 |
 
|
|
|
| 62,206.89 |
3,299.00
|
 
|
שיק לפרעון-מגדל 2005 |
|
821 |
9/10/2005
|
9/10/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 62,821.35 |
614.46
|
 
|
שיק לפרעון-אבו עישה05 |
|
867 |
15/12/2005
|
15/12/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 63,014.35 |
193.00
|
 
|
שיק לפרעון-כנירת 2005 |
|
875 |
15/12/2005
|
15/12/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 66,814.35 |
3,800.00
|
 
|
שיק לפרעון-מרכז הדפסה5 |
|
866 |
15/12/2005
|
15/12/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 70,113.35 |
3,299.00
|
 
|
שיק לפרעון-מגדל 2005 |
|
841 |
15/11/2005
|
15/11/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 72,502.35 |
2,389.00
|
 
|
שיק לפרעון-מגדל 2005 |
|
872 |
15/12/2005
|
15/12/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 73,731.35 |
1,229.00
|
 
|
שיק לפרעון-כנירת 2005 |
|
823 |
9/10/2006
|
9/10/2006 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 73,969.35 |
238.00
|
 
|
שיק לפרעון-מגדל 2005 |
|
822 |
9/10/2005
|
9/10/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 74,207.35 |
238.00
|
 
|
שיק לפרעון-מגדל 2005 |
|
842 |
15/11/2005
|
15/11/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 74,401.35 |
194.00
|
 
|
שיק לפרעון-גדיש 2005 |
|
844 |
9/11/2006
|
9/11/2006 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 74,594.35 |
193.00
|
 
|
שיק לפרעון-כנירת 2005 |
|
845 |
15/11/2005
|
15/11/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 75,823.35 |
1,229.00
|
 
|
שיק לפרעון-כנירת 2005 |
|
873 |
15/12/2005
|
15/12/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 77,052.35 |
1,229.00
|
 
|
שיק לפרעון-כנירת 2005 |
|
843 |
15/11/2005
|
15/11/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 84,052.35 |
7,000.00
|
 
|
שיק לפרעון-אלמוארד 005 |
|
863 |
15/12/2005
|
15/12/2005 |
שיקים לפרעון 2005
|
20 |
 
|
|
|
| 76,122.35 |
 
|
7,930.00
|
|
|
060 |
19/2/2006
|
19/2/2006 |
קופת מזומן
|
21 |
 
|
|
|
| 72,642.35 |
 
|
3,480.00
|
הפקדת שיקים |
|
012 |
19/2/2006
|
19/2/2006 |
קופת שיקים
|
21 |
 
|
|
|
| -28,485.65 |
 
|
101,128.00
|
העברה לבנק |
|
000 |
12/2/2006
|
12/2/2006 |
החברה למתנסים הירושלמית
|
23 |
 
|
|
|
| -56,196.65 |
 
|
27,711.00
|
העברה לבנק |
|
00 |
11/1/2006
|
11/1/2006 |
החברה למתנסים הירושלמית
|
24 |
 
|
|
|
| -88,196.65 |
 
|
32,000.00
|
העברה לבנק מעיריית י"ם |
|
32 |
4/1/2006
|
4/1/2006 |
עיריית עיר
|
25 |
 
|
|
|
| -87,835.65 |
361.00
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
27/2/2006
|
27/2/2006 |
חברת בזק
|
26 |
 
|
|
|
| -87,492.68 |
342.97
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
27/2/2006
|
27/2/2006 |
חברת בזק
|
26 |
 
|
|
|
| -87,405.64 |
87.04
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
27/2/2006
|
27/2/2006 |
חברת בזק
|
26 |
 
|
|
|
| -87,040.75 |
364.89
|
 
|
תשלןם לבזק |
|
991 |
27/2/2006
|
27/2/2006 |
חברת בזק
|
26 |
 
|
|
|
| -86,991.75 |
49.00
|
 
|
הוצאות אינטרנט |
|
640 |
10/2/2006
|
10/2/2006 |
הוצ' אינטרנט
|
26 |
 
|
|
|
| -86,719.75 |
272.00
|
 
|
עמלות העברת משכורות |
|
750 |
14/2/2006
|
14/2/2006 |
עמלות בנק
|
26 |
 
|
|
|
| -97,532.75 |
 
|
10,813.00
|
העברה לבנק |
|
143 |
28/2/2006
|
28/2/2006 |
עיריית עיר
|
27 |
 
|
|
|
| -97,484.11 |
48.64
|
 
|
עמלות רשום |
|
206 |
3/3/2006
|
1/3/2006 |
הוצ' בנק
|
28 |
 
|
|
|
| -97,413.68 |
70.43
|
 
|
עמלות |
|
916 |
5/3/2006
|
5/3/2006 |
הוצ' בנק
|
28 |
 
|
|
|
| -97,152.19 |
261.49
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
5/3/2006
|
5/3/2006 |
חברת בזק
|
28 |
 
|
|
|
| -94,683.21 |
2,468.98
|
 
|
תשלום לפריים ליס |
|
659 |
5/3/2006
|
5/3/2006 |
פריים
|
28 |
 
|
|
|
| -94,524.21 |
159.00
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
5/3/2006
|
7/3/2006 |
חברת בזק
|
28 |
 
|
|
|
| -103,474.21 |
 
|
8,950.00
|
הפקדת מזומן |
|
580 |
6/3/2006
|
6/3/2006 |
קופת מזומן
|
30 |
 
|
|
|
| -103,462.21 |
12.00
|
 
|
נכויים 02/06 |
|
947 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
31 |
 
|
|
|
| -102,213.21 |
1,249.00
|
 
|
תשלומים לתקופת גביה 06 |
|
952 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
קופ"ג כנרת
|
31 |
 
|
|
|
| -101,731.21 |
482.00
|
 
|
תשלון חשבונית 4332 |
|
943 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
ספרית אוניל
|
31 |
 
|
|
|
| -101,538.21 |
193.00
|
 
|
תשלומים לתקופת גביה 06 |
|
951 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
קופ"ג כנרת
|
31 |
 
|
|
|
| -101,344.21 |
194.00
|
 
|
תשלומים לתקופת גביה 06 |
|
950 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
קופ"ג גדיש
|
31 |
 
|
|
|
| -86,327.21 |
15,017.00
|
 
|
נכויים 02/06 |
|
945 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
מס הכנסה
|
31 |
 
|
|
|
| -86,089.21 |
238.00
|
 
|
תשלומים לתקופת גביה 06 |
|
949 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
מגדל
|
31 |
 
|
|
|
| -83,664.21 |
2,425.00
|
 
|
תשלומים לתקופת גביה 06 |
|
948 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
מגדל
|
31 |
 
|
|
|
| -74,928.21 |
8,736.00
|
 
|
נכויים 02/06 |
|
946 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
31 |
 
|
|
|
| -74,415.21 |
513.00
|
 
|
תשלום חשבונית 2689 |
|
938 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
הסעות לריסה
|
31 |
 
|
|
|
| -73,902.21 |
513.00
|
 
|
תשלום חשבונית 2689 |
|
936 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
הסעות לריסה
|
31 |
 
|
|
|
| -73,028.48 |
873.73
|
 
|
תשלום חשבונית 1263 |
|
942 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
מפעלי מים וביוב ירושלים
|
31 |
 
|
|
|
| -71,088.48 |
1,940.00
|
 
|
תשלום ק.ק חוסאם |
|
944 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
גילעג
|
31 |
 
|
|
|
| -57,948.48 |
13,140.00
|
 
|
תשלום חשבונית 076 |
|
940 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
חמו אשל
|
31 |
 
|
|
|
| -56,068.48 |
1,880.00
|
 
|
תשלום חשבונית 334 |
|
939 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
גלית שרעבי
|
31 |
 
|
|
|
| -53,899.48 |
2,169.00
|
 
|
תשלום חשבונית 00115 |
|
941 |
15/3/2006
|
9/3/2006 |
חברת החשמל
|
31 |
 
|
|
|
| -54,412.48 |
-513.00
|
 
|
בטול שיקים 2937+2936 |
|
936/2937 |
9/3/2006
|
9/3/2006 |
הסעות לריסה
|
31 |
 
|
|
|
| 25,196.52 |
79,609.00
|
 
|
כרטיס בנק 2/2006 |
|
|
28/2/2006
|
28/2/2006 |
|
32 |
 
|
| 17,956.52 |
 
|
7,240.00
|
הפקדת מזומן |
|
840 |
12/3/2006
|
12/3/2006 |
קופת מזומן
|
33 |
 
|
|
|
| 9,156.52 |
 
|
8,800.00
|
הפקדת מזומן |
|
120 |
12/3/2006
|
12/3/2006 |
קופת מזומן
|
33 |
 
|
|
|
| 9,205.52 |
49.00
|
 
|
הוצאות אינטרנט |
|
620 |
10/3/2006
|
10/3/2006 |
הוצ' אינטרנט
|
34 |
 
|
|
|
| 12,792.52 |
3,587.00
|
 
|
תשלום לחברת חשמל |
|
856 |
11/3/2006
|
11/3/2006 |
חברת החשמל
|
34 |
 
|
|
|
| -9,762.48 |
 
|
22,555.00
|
העברה לבנק |
|
177 |
13/3/2006
|
13/3/2006 |
עיריית עיר
|
34 |
 
|
|
|
| -7,215.51 |
2,546.97
|
 
|
העברה בנקאית |
|
699 |
8/3/2006
|
8/3/2006 |
חברת שערי דלק
|
34 |
 
|
|
|
| -6,926.51 |
289.00
|
 
|
עמלות |
|
270 |
12/3/2006
|
12/3/2006 |
הוצ' בנק
|
34 |
 
|
|
|
| -6,886.47 |
40.04
|
 
|
|
|
020 |
5/2/2006
|
5/2/2006 |
הוצ' בנק
|
35 |
 
|
|
|
| -47,196.50 |
 
|
40,310.03
|
י.פ בנק |
|
000 |
1/1/2006
|
1/1/2006 |
יתרת פתיחה 01.01.06 לא מבוקרת
|
36 |
 
|
|
|
| -47,696.50 |
 
|
500.00
|
הפקדת מזומן |
|
090 |
28/2/2006
|
28/2/2006 |
קופת מזומן
|
37 |
 
|
|
|
| -46,647.50 |
1,049.00
|
 
|
תשלום חשב" 5117 |
|
925 |
20/3/2006
|
20/3/2006 |
חברת תנה תעשיות
|
38 |
 
|
|
|
| -51,233.50 |
 
|
4,586.00
|
הפקדת שיקים |
|
000 |
19/3/2006
|
19/3/2006 |
קופת שיקים
|
38 |
 
|
|
|
| -59,483.50 |
 
|
8,250.00
|
הפקדת מזומן |
|
300 |
16/3/2006
|
16/3/2006 |
קופת מזומן
|
38 |
 
|
|
|
| -61,456.50 |
 
|
1,973.00
|
הפקדות שיקים |
|
000 |
16/3/2006
|
16/3/2006 |
קופת שיקים
|
38 |
 
|
|
|
| -204,053.50 |
 
|
142,597.00
|
הפקדת שיקים |
|
168 |
23/3/2006
|
23/3/2006 |
קופת שיקים
|
38 |
 
|
|
|
| -252,202.50 |
 
|
48,149.00
|
העברה מהחברה למטנסים |
|
000 |
12/3/2006
|
12/3/2006 |
החברה למתנסים הירושלמית
|
39 |
 
|
|
|
| -262,127.50 |
 
|
9,925.00
|
הפקדת מזומן |
|
180 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
קופת מזומן
|
40 |
 
|
|
|
| -272,027.50 |
 
|
9,900.00
|
הפקדת מזומן |
|
720 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
קופת מזומן
|
40 |
 
|
|
|
| -274,057.50 |
-2,030.00
|
 
|
בטול |
|
954 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
מוקד בע"מ
|
42 |
1
|
|
|
| -272,027.50 |
2,030.00
|
 
|
תשלום חשבוניות 9+14670 |
|
953 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
מוקד בע"מ
|
42 |
2
|
|
|
| -274,057.50 |
-2,030.00
|
 
|
בטול |
|
953 |
4/4/2006
|
4/4/2006 |
מוקד בע"מ
|
42 |
2
|
|
|
| -272,027.50 |
2,030.00
|
 
|
תשלום חשב" 14829+14670 |
|
955 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
מוקד בע"מ
|
42 |
 
|
|
|
| -269,827.50 |
2,200.00
|
 
|
תשלום חשב" 007 |
|
957 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
הסעות צביקה
|
42 |
 
|
|
|
| -265,603.50 |
4,224.00
|
 
|
תשלום חשב" 185 |
|
958 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
הסעות ראובן
|
42 |
 
|
|
|
| -260,162.50 |
5,441.00
|
 
|
דרישת תשלום מרץ |
|
959 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
עמותת מחשבהם
|
42 |
 
|
|
|
| -258,542.50 |
1,620.00
|
 
|
תשלום חשב" 003 |
|
960 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
אבו בע"מ
|
42 |
 
|
|
|
| -258,038.81 |
503.69
|
 
|
תשלום חשב" 10141+1814 |
|
961 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
טק בע"מ
|
42 |
 
|
|
|
| -257,456.31 |
582.50
|
 
|
תשלום חשב" 2712 |
|
962 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
הסעות לריסה
|
42 |
 
|
|
|
| -255,356.31 |
2,100.00
|
 
|
תשלום חשב" 340 |
|
963 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
גלית שרעבי
|
42 |
 
|
|
|
| -253,930.31 |
1,426.00
|
 
|
תשלום חשב" 1362 |
|
964 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
חברת החשמל
|
42 |
 
|
|
|
| -252,315.84 |
1,614.47
|
 
|
תשלום ק.ק 03/06 |
|
965 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
עידן שמאי קופה קטנה
|
42 |
 
|
|
|
| -238,596.38 |
13,719.46
|
 
|
תשלום ארנונה 0027+0019 |
|
956 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
עירית עיר הגזברות
|
42 |
 
|
|
|
| -236,566.38 |
2,030.00
|
 
|
תשלום חשב" 14670 4829+ |
|
954 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
מוקד בע"מ
|
42 |
1
|
|
|
| -236,328.38 |
238.00
|
 
|
תשלומים 03/06 קופה 6 פ |
|
970 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
מגדל
|
43 |
 
|
|
|
| -236,134.38 |
194.00
|
 
|
תשלום |
|
971 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
קופ"ג גדיש
|
43 |
 
|
|
|
| -233,709.38 |
2,425.00
|
 
|
תשלומים לתקופת גביה 06 |
|
969 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
מגדל
|
43 |
 
|
|
|
| -233,516.38 |
193.00
|
 
|
תשלום 03/06 אל קופה 8 |
|
972 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
קופ"ג כנרת
|
43 |
 
|
|
|
| -232,267.38 |
1,249.00
|
 
|
תשלום 03/06 קופה 9 כנ |
|
973 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
קופ"ג כנרת
|
43 |
 
|
|
|
| -232,246.38 |
21.00
|
 
|
נכויים 03/06 |
|
967 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
43 |
 
|
|
|
| -217,830.38 |
14,416.00
|
 
|
נכויים 03/06 |
|
968 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
מס הכנסה
|
43 |
 
|
|
|
| -209,367.38 |
8,463.00
|
 
|
נכויים 03/06 |
|
966 |
15/4/2006
|
4/4/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
43 |
 
|
|
|
| -208,919.59 |
447.79
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
חברת בזק
|
44 |
 
|
|
|
| -208,595.29 |
324.30
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
7/4/2006
|
7/4/2006 |
חברת בזק
|
44 |
 
|
|
|
| -208,060.99 |
534.30
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
חברת בזק
|
44 |
 
|
|
|
| -207,906.32 |
154.67
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
7/4/2006
|
7/4/2006 |
חברת בזק
|
44 |
 
|
|
|
| -208,330.17 |
 
|
423.85
|
הכנסות רבית בנק |
|
000 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
הכנסות מריביות ורבית בנק
|
44 |
 
|
|
|
| -208,260.57 |
69.60
|
 
|
עמלות |
|
916 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
הוצ' בנק
|
44 |
 
|
|
|
| -208,240.17 |
20.40
|
 
|
עמלות |
|
000 |
23/3/2006
|
23/3/2006 |
הוצ' בנק
|
44 |
 
|
|
|
| -208,221.37 |
18.80
|
 
|
עמלות |
|
940 |
19/3/2006
|
19/3/2006 |
הוצ' בנק
|
44 |
 
|
|
|
| -208,216.77 |
4.60
|
 
|
עמלות |
|
222 |
3/4/2006
|
3/4/2006 |
הוצ' בנק
|
44 |
 
|
|
|
| -205,732.84 |
2,483.93
|
 
|
העברה בנקאית לפריים לס |
|
659 |
5/4/2006
|
5/4/2006 |
פריים
|
44 |
 
|
|
|
| -205,617.65 |
115.19
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
חברת בזק
|
44 |
 
|
|
|
| -205,465.34 |
152.31
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
חברת בזק
|
44 |
 
|
|
|
| -205,416.70 |
48.64
|
 
|
עמלות |
|
306 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
הוצ' בנק
|
44 |
 
|
|
|
| -205,366.78 |
49.92
|
 
|
עמלות בנק |
|
205 |
1/1/2006
|
1/1/2006 |
הוצ' בנק
|
46 |
 
|
|
|
| -205,175.48 |
191.30
|
 
|
עמלות בנק |
|
205 |
1/1/2006
|
1/1/2006 |
הוצ' בנק
|
46 |
 
|
|
|
| -205,099.42 |
76.06
|
 
|
עמלות בנק |
|
205 |
1/1/2006
|
1/1/2006 |
הוצ' בנק
|
46 |
 
|
|
|
| -205,080.23 |
19.19
|
 
|
עמלות בנק |
|
519 |
1/1/2006
|
1/1/2006 |
הוצ' בנק
|
46 |
 
|
|
|
| -177,480.23 |
27,600.00
|
 
|
שיק לפרעון |
|
905 |
15/7/2006
|
31/12/2005 |
שיקים לפרעון 2006
|
47 |
 
|
|
|
| -149,880.23 |
27,600.00
|
 
|
שיק לפרעון |
|
904 |
15/2/2006
|
31/12/2005 |
שיקים לפרעון 2006
|
47 |
 
|
|
|
| -69,801.23 |
80,079.00
|
 
|
כרטיס בנק 3/2006 |
|
|
30/3/2006
|
30/3/2006 |
|
49 |
 
|
| -59,641.23 |
10,160.00
|
 
|
שיק לפרעון |
|
808 |
22/3/2006
|
9/10/2005 |
שיקים לפרעון 2006
|
51 |
 
|
|
|
| -45,946.50 |
13,694.73
|
 
|
שיק לפרעון |
|
806 |
22/3/2006
|
9/10/2005 |
שיקים לפרעון 2006
|
51 |
 
|
|
|
| -45,890.10 |
56.40
|
 
|
עמלות |
|
002 |
9/4/2006
|
9/4/2006 |
הוצ' בנק
|
52 |
 
|
|
|
| -45,841.10 |
49.00
|
 
|
הוצ" אינטרנט |
|
620 |
10/4/2006
|
10/4/2006 |
הוצ' אינטרנט
|
52 |
 
|
|
|
| -45,535.10 |
306.00
|
 
|
עמלות רשום |
|
170 |
10/4/2006
|
10/4/2006 |
הוצ' בנק
|
52 |
 
|
|
|
| -42,434.11 |
3,100.99
|
 
|
העברה בנקאית לשערי דלק |
|
699 |
9/4/2006
|
9/4/2006 |
חברת שערי דלק
|
52 |
 
|
|
|
| -46,904.11 |
 
|
4,470.00
|
הפקדת מזומן |
|
830 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
קופת מזומן
|
53 |
 
|
|
|
| -46,186.11 |
718.00
|
 
|
תשלום חשב" 7589 |
|
926 |
6/4/2006
|
6/4/2006 |
חברת החשמל
|
53 |
 
|
|
|
| -56,156.11 |
 
|
9,970.00
|
הפקדת מזומן |
|
050 |
9/4/2006
|
9/4/2006 |
קופת מזומן
|
53 |
 
|
|
|
| -66,100.11 |
 
|
9,944.00
|
הפקדת מזומן |
|
180 |
16/4/2006
|
16/4/2006 |
קופת מזומן
|
62 |
 
|
|
|
| -65,630.93 |
469.18
|
 
|
העברה בנקאית |
|
991 |
25/4/2006
|
25/4/2006 |
חברת בזק
|
63 |
 
|
|
|
| -65,143.22 |
487.71
|
 
|
העברה בנקאית |
|
991 |
25/4/2006
|
25/4/2006 |
חברת בזק
|
63 |
 
|
|
|
| -65,040.43 |
102.79
|
 
|
העברה בנקאית |
|
991 |
25/4/2006
|
25/4/2006 |
חברת בזק
|
63 |
 
|
|
|
| -64,898.84 |
141.59
|
 
|
העברה בנקאית |
|
991 |
25/4/2006
|
25/4/2006 |
חברת בזק
|
63 |
 
|
|
|
| -128,275.84 |
 
|
63,377.00
|
העברה לבנק |
|
|
31/3/2006
|
31/3/2006 |
החברה למתנסים הירושלמית
|
64 |
 
|
|
|
| -127,416.84 |
859.00
|
 
|
תשלום חשבונית 76086 |
|
979 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
חברת החשמל
|
67 |
 
|
|
|
| -113,741.84 |
13,675.00
|
 
|
נכויים 04/2006 |
|
987 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
מס הכנסה
|
67 |
 
|
|
|
| -64,688.24 |
49,053.60
|
 
|
שכ"ד 10800$ לפי שער 20 |
|
978 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
אביעד מנשה
|
67 |
 
|
|
|
| -72,574.24 |
-7,886.00
|
 
|
בטול שיק 2985 |
|
985 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
67 |
 
|
|
|
| -64,688.24 |
7,886.00
|
 
|
נכויים 04/2006 |
|
985 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
67 |
 
|
|
|
| -63,192.24 |
1,496.00
|
 
|
תשלום חשבונית 10519 |
|
984 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
א.ר. חורי
|
67 |
 
|
|
|
| -61,446.24 |
1,746.00
|
 
|
תשלום חשבונית 92474 |
|
983 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
ק.בעיר אחזקה
|
67 |
 
|
|
|
| -60,165.24 |
1,281.00
|
 
|
תשלום חשבונית 347 |
|
982 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
גלית שרעבי
|
67 |
 
|
|
|
| -52,279.24 |
7,886.00
|
 
|
בטוח לאומי נכויים 2006 |
|
986 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
67 |
 
|
|
|
| -50,719.97 |
1,559.27
|
 
|
תשלום חשבונית 0064 |
|
980 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
הסעות לרין
|
67 |
 
|
|
|
| -49,719.97 |
1,000.00
|
 
|
תשלום חשבוניות 399+395 |
|
974 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
מכללת האור
|
67 |
 
|
|
|
| -49,206.97 |
513.00
|
 
|
תשלום חשבונית 2733 |
|
981 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
הסעות לריסה
|
67 |
 
|
|
|
| -46,781.97 |
2,425.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2006 |
|
989 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
מגדל
|
67 |
 
|
|
|
| -46,543.97 |
238.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2006 |
|
990 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
מגדל
|
67 |
 
|
|
|
| -46,349.97 |
194.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2006 |
|
991 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
קופ"ג גדיש
|
67 |
 
|
|
|
| -46,156.97 |
193.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2006 |
|
992 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
קופ"ג כנרת
|
67 |
 
|
|
|
| -44,907.97 |
1,249.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 2006 |
|
993 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
קופ"ג כנרת
|
67 |
 
|
|
|
| -40,826.97 |
4,081.00
|
 
|
פיצויים |
|
994 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
גילת משולמי
|
67 |
 
|
|
|
| -40,809.97 |
17.00
|
 
|
נכויים 04/2006 |
|
988 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
67 |
 
|
|
|
| -35,309.97 |
5,500.00
|
 
|
תשלום חשבונית 01169 |
|
977 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
Xהסעות
|
67 |
 
|
|
|
| -35,093.97 |
216.00
|
 
|
תשלום חשבוניות 3+67659 |
|
976 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
מכון סריקה והנדסה
|
67 |
 
|
|
|
| -33,500.97 |
1,593.00
|
 
|
ק.ק חוסאם 3+4/2006 |
|
975 |
15/5/2006
|
4/5/2006 |
גילעג
|
67 |
 
|
|
|
| -33,338.45 |
162.52
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
7/5/2006
|
7/5/2006 |
חברת בזק
|
68 |
 
|
|
|
| -33,032.10 |
306.35
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
7/5/2006
|
7/5/2006 |
חברת בזק
|
68 |
 
|
|
|
| -33,022.10 |
10.00
|
 
|
עמלות ד. ניהול |
|
406 |
1/5/2006
|
1/5/2006 |
הוצ' בנק
|
68 |
 
|
|
|
| -32,972.18 |
49.92
|
 
|
עמלות |
|
406 |
1/5/2006
|
1/5/2006 |
הוצ' בנק
|
68 |
 
|
|
|
| -32,905.11 |
67.07
|
 
|
עמלות |
|
916 |
7/5/2006
|
7/5/2006 |
הוצ' בנק
|
68 |
 
|
|
|
| -30,413.70 |
2,491.41
|
 
|
העברה בנקאית לפריים לס |
|
659 |
5/5/2006
|
5/5/2006 |
פריים
|
68 |
 
|
|
|
| -27,518.81 |
2,894.89
|
 
|
העברה בנקאית שערי דלק |
|
699 |
8/5/2006
|
8/5/2006 |
חברת שערי דלק
|
68 |
 
|
|
|
| 45,438.19 |
72,957.00
|
 
|
כרטיס בנק 4/2006 |
|
|
30/4/2006
|
30/4/2006 |
|
70 |
 
|
| 44,938.19 |
 
|
500.00
|
הפקדת שיקים |
|
009 |
10/5/2006
|
10/5/2006 |
קופת שיקים
|
71 |
 
|
|
|
| 35,138.19 |
 
|
9,800.00
|
הפקדת מזומן |
|
500 |
7/5/2006
|
7/5/2006 |
קופת מזומן
|
71 |
 
|
|
|
| 28,688.19 |
 
|
6,450.00
|
הפקדת מזומן |
|
320 |
10/5/2006
|
10/5/2006 |
קופת מזומן
|
71 |
 
|
|
|
| 21,488.19 |
 
|
7,200.00
|
הפקדת מזומן |
|
070 |
23/4/2006
|
23/4/2006 |
קופת מזומן
|
71 |
 
|
|
|
| 20,938.19 |
 
|
550.00
|
הפקדת שיק |
|
033 |
7/5/2006
|
7/5/2006 |
קופת שיקים
|
71 |
 
|
|
|
| 22,324.19 |
1,386.00
|
 
|
תשלום חש" 2214 |
|
930 |
10/5/2006
|
10/5/2006 |
טברייה אין
|
72 |
 
|
|
|
| 23,324.19 |
1,000.00
|
 
|
תשלום חש" 1245 |
|
928 |
11/5/2006
|
10/5/2006 |
יניב גמל
|
72 |
 
|
|
|
| 24,713.19 |
1,389.00
|
 
|
תשלום חש" 00112 |
|
927 |
4/5/2006
|
4/5/2006 |
חברת החשמל
|
72 |
 
|
|
|
| 25,500.19 |
787.00
|
 
|
תשלום חש" 4576 |
|
929 |
10/5/2006
|
10/5/2006 |
חברת החשמל
|
72 |
 
|
|
|
| 26,374.19 |
874.00
|
 
|
תשלון חש" 7880 |
|
931 |
15/5/2006
|
15/5/2006 |
מיגון אש בע"מ
|
74 |
 
|
|
|
| 16,574.19 |
 
|
9,800.00
|
הפקדת מזומן |
|
060 |
21/5/2006
|
21/5/2006 |
קופת מזומן
|
74 |
 
|
|
|
| 6,674.19 |
 
|
9,900.00
|
הפקדת מזומן |
|
850 |
21/5/2006
|
21/5/2006 |
קופת מזומן
|
74 |
 
|
|
|
| -375.81 |
 
|
7,050.00
|
הפקדת מזומן |
|
220 |
14/5/2006
|
14/5/2006 |
קופת מזומן
|
74 |
 
|
|
|
| -55,654.21 |
 
|
55,278.40
|
העברה לבנק מהחברה למתנ |
|
|
11/5/2006
|
11/5/2006 |
החברה למתנסים הירושלמית
|
75 |
 
|
|
|
| -55,990.68 |
 
|
336.47
|
בטול כיפל עמלות |
|
205 |
1/1/2006
|
1/1/2006 |
הוצ' בנק
|
76 |
 
|
|
|
| -55,927.10 |
63.58
|
 
|
נכוי מס במקור ע" הבנק |
|
480 |
2/4/2006
|
2/4/2006 |
ניכוי במקור ע"י הבנק
|
76 |
 
|
|
|
| -55,878.10 |
49.00
|
 
|
הוצ" אינטרנט |
|
620 |
10/5/2006
|
10/5/2006 |
הוצ' אינטרנט
|
76 |
 
|
|
|
| -55,572.10 |
306.00
|
 
|
עמלות |
|
680 |
11/5/2006
|
11/5/2006 |
הוצ' בנק
|
76 |
 
|
|
|
| -55,562.10 |
10.00
|
 
|
עמלות |
|
506 |
1/6/2006
|
1/6/2006 |
הוצ' בנק
|
78 |
 
|
|
|
| -55,514.74 |
47.36
|
 
|
עמלות דמי רשום |
|
506 |
1/6/2006
|
1/6/2006 |
הוצ' בנק
|
78 |
 
|
|
|
| -54,856.10 |
658.64
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
4/6/2006
|
4/6/2006 |
חברת בזק
|
78 |
 
|
|
|
| -54,375.78 |
480.32
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
4/6/2006
|
4/6/2006 |
חברת בזק
|
78 |
 
|
|
|
| -53,975.69 |
400.09
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
4/6/2006
|
4/6/2006 |
חברת בזק
|
78 |
 
|
|
|
| -53,837.26 |
138.43
|
 
|
העברה בנקאית לבזק |
|
991 |
4/6/2006
|
4/6/2006 |
חברת בזק
|
78 |
 
|
|
|
| -63,637.26 |
 
|
9,800.00
|
הפקדת מזומן |
|
100 |
4/6/2006
|
4/6/2006 |
קופת מזומן
|
79 |
 
|
|
|
| -65,137.26 |
 
|
1,500.00
|
הפקדת שיקים |
|
000 |
4/6/2006
|
4/6/2006 |
קופת שיקים
|
79 |
 
|
|
|
| -75,675.26 |
 
|
10,538.00
|
הפקדת שיקים |
|
00 |
25/5/2006
|
25/5/2006 |
קופת שיקים
|
79 |
 
|
|
|
| -84,675.26 |
 
|
9,000.00
|
הפקדת מזומן |
|
390 |
28/5/2006
|
28/5/2006 |
קופת מזומן
|
79 |
 
|
|
|
| -71,278.26 |
13,397.00
|
 
|
תשלום חשבונית מס" 1043 |
|
997 |
15/6/2006
|
12/6/2006 |
אלונה, אדריכלית
|
82 |
 
|
|
|
| -69,709.26 |
1,569.00
|
 
|
תשלום חשבוניות מס" 198 |
|
000 |
15/6/2006
|
12/6/2006 |
חברת החשמל
|
82 |
 
|
|
|
| -66,657.26 |
3,052.00
|
 
|
תשלום חשבונית מס" 0087 |
|
998 |
15/6/2006
|
12/6/2006 |
הסעות שרון
|
82 |
 
|
|
|
| -58,401.26 |
8,256.00
|
 
|
בטוח לאומי נכויים 2006 |
|
995 |
15/6/2006
|
12/6/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
82 |
 
|
|
|
| -44,351.26 |
14,050.00
|
 
|
מס הכנסה נכויים 5/2006 |
|
996 |
15/6/2006
|
12/6/2006 |
מס הכנסה
|
82 |
 
|
|
|
| -39,575.26 |
4,776.00
|
 
|
תשלום דרישה מיום /2006 |
|
999 |
15/6/2006
|
12/6/2006 |
עמותת מחשבהם
|
82 |
 
|
|
|
| -39,283.18 |
292.08
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
12/6/2006
|
12/6/2006 |
חברת בזק
|
83 |
 
|
|
|
| -39,123.17 |
160.01
|
 
|
תשלום לבזק |
|
991 |
12/6/2006
|
12/6/2006 |
חברת בזק
|
83 |
 
|
|
|
| -39,056.00 |
67.17
|
 
|
עמלה |
|
916 |
6/6/2006
|
6/6/2006 |
הוצ' בנק
|
83 |
 
|
|
|
| -39,007.00 |
49.00
|
 
|
הוצ" אינטרנט |
|
620 |
11/6/2006
|
11/6/2006 |
הוצ' אינטרנט
|
83 |
 
|
|
|
| -38,999.00 |
8.00
|
 
|
עמלה |
|
435 |
5/6/2006
|
5/6/2006 |
הוצ' בנק
|
83 |
 
|
|
|
| -63,999.00 |
 
|
25,000.00
|
העברה לבנק |
|
2672/0330 |
4/6/2006
|
4/6/2006 |
הפורום להסכמה
|
83 |
 
|
|
|
| -61,074.84 |
2,924.16
|
 
|
תשלום לשערי דלק |
|
699 |
8/6/2006
|
8/6/2006 |
חברת שערי דלק
|
83 |
 
|
|
|
| -58,561.01 |
2,513.83
|
 
|
תשלום לפריים |
|
659 |
6/6/2006
|
6/6/2006 |
פריים
|
83 |
 
|
|
|
| -38,561.01 |
20,000.00
|
 
|
תשלום להולי גירוזלים |
|
932 |
23/5/2006
|
23/5/2006 |
תיור מוצלח
|
84 |
 
|
|
|
| -38,561.61 |
 
|
.60
|
הפריש שיק |
|
|
12/6/2006
|
12/6/2006 |
הוצ' בנק
|
85 |
 
|
|
|
| 37,587.39 |
76,149.00
|
 
|
כרטיס בנק 5/2006 |
|
|
30/5/2006
|
30/5/2006 |
|
86 |
 
|
| 33,487.39 |
 
|
4,100.00
|
הפקדת מזומן |
|
740 |
28/5/2006
|
28/5/2006 |
קופת מזומן
|
87 |
 
|
|
|
| 36,487.39 |
3,000.00
|
 
|
תשלום לדג הכסף |
|
933 |
20/6/2006
|
20/6/2006 |
מסעדת דגים גדולה
|
88 |
 
|
|
|
| 35,337.39 |
 
|
1,150.00
|
הפקדת שיקים |
|
009 |
18/6/2006
|
18/6/2006 |
קופת שיקים
|
88 |
 
|
|
|
| 25,587.39 |
 
|
9,750.00
|
הפקדת מזומן |
|
090 |
11/6/2006
|
11/6/2006 |
קופת מזומן
|
88 |
 
|
|
|
| 26,176.39 |
589.00
|
 
|
תשלום למכון אור |
|
934 |
20/6/2006
|
20/6/2006 |
מכון סריקה והנדסה
|
88 |
 
|
|
|
| 29,683.50 |
3,507.11
|
 
|
תשלום ק.ק לחוסאם |
|
935 |
18/6/2006
|
18/6/2006 |
גילעג
|
88 |
 
|
|
|
| 30,248.50 |
565.00
|
 
|
תשלום למכון אור |
|
934 |
20/6/2006
|
20/6/2006 |
מכון סריקה והנדסה
|
91 |
 
|
|
|
| 29,659.50 |
-589.00
|
 
|
בטול תנועה 1734 |
|
934 |
20/6/2006
|
20/6/2006 |
מכון סריקה והנדסה
|
91 |
 
|
|
|
| 29,776.26 |
116.76
|
 
|
העברה לבזק |
|
991 |
27/6/2006
|
27/6/2006 |
חברת בזק
|
93 |
 
|
|
|
| 29,903.77 |
127.51
|
 
|
העברה לבזק |
|
991 |
27/6/2006
|
27/6/2006 |
חברת בזק
|
93 |
 
|
|
|
| 30,345.00 |
441.23
|
 
|
העברה לבזק |
|
991 |
27/6/2006
|
27/6/2006 |
חברת בזק
|
93 |
 
|
|
|
| 30,753.00 |
408.00
|
 
|
עמלה |
|
228 |
15/6/2006
|
15/6/2006 |
הוצ' בנק
|
93 |
 
|
|
|
| 31,206.31 |
453.31
|
 
|
העברה לבזק |
|
991 |
27/6/2006
|
27/6/2006 |
חברת בזק
|
93 |
 
|
|
|
| -91,096.69 |
 
|
122,303.00
|
העברה לבנק |
|
|
11/6/2006
|
11/6/2006 |
החברה למתנסים הירושלמית
|
94 |
 
|
|
|
| -91,028.07 |
68.62
|
 
|
מס הכנסה |
|
|
2/7/2006
|
2/7/2006 |
ניכוי במקור ע"י הבנק
|
95 |
 
|
|
|
| -91,018.07 |
10.00
|
 
|
עמלות דמי ניהול |
|
606 |
2/7/2006
|
2/7/2006 |
הוצ' בנק
|
95 |
 
|
|
|
| -90,979.19 |
38.88
|
 
|
עמלות |
|
001 |
18/6/2006
|
18/6/2006 |
הוצ' בנק
|
95 |
 
|
|
|
| -90,833.65 |
145.54
|
 
|
העברה לבזק |
|
991 |
4/7/2006
|
4/7/2006 |
חברת בזק
|
95 |
 
|
|
|
| -90,776.05 |
57.60
|
 
|
עמלות |
|
606 |
2/7/2006
|
2/7/2006 |
הוצ' בנק
|
95 |
 
|
|
|
| -90,740.05 |
36.00
|
 
|
פנקסי שיקים |
|
100 |
30/6/2006
|
30/6/2006 |
הוצ' בנק
|
95 |
 
|
|
|
| -91,197.52 |
 
|
457.47
|
ככנסות מרבית |
|
606 |
2/7/2006
|
2/7/2006 |
הכנסות מריבית
|
95 |
 
|
|
|
| -90,986.41 |
211.11
|
 
|
העברה לבזק |
|
991 |
4/7/2006
|
4/7/2006 |
חברת בזק
|
95 |
 
|
|
|
| -90,981.81 |
4.60
|
 
|
עמלות |
|
222 |
3/7/2006
|
3/7/2006 |
הוצ' בנק
|
95 |
 
|
|
|
| -95,431.81 |
 
|
4,450.00
|
הפקדת מזומן |
|
120 |
18/6/2006
|
18/6/2006 |
קופת מזומן
|
96 |
 
|
|
|
| -95,365.94 |
65.87
|
 
|
עמלות |
|
916 |
5/7/2006
|
5/7/2006 |
הוצ' בנק
|
98 |
 
|
|
|
| -92,869.00 |
2,496.94
|
 
|
העברה לפריים |
|
659 |
6/7/2006
|
6/7/2006 |
פריים
|
98 |
 
|
|
|
| -88,146.00 |
4,723.00
|
 
|
תשלום חשבונית 1909 |
|
005 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
(CMC( Center Media Computer
|
100 |
 
|
|
|
| -86,166.00 |
1,980.00
|
 
|
תשלום חשבונית 0012 |
|
016 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
אבו בע"מ
|
100 |
 
|
|
|
| -81,316.00 |
4,850.00
|
 
|
תשלום חש" 01+3689+3687 |
|
001 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
שמי סנטר
|
100 |
 
|
|
|
| -80,718.00 |
598.00
|
 
|
תשלום חשבונית 880+5899 |
|
015 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
מפעל שיר לבלוקים
|
100 |
 
|
|
|
| -80,068.00 |
650.00
|
 
|
תשלום חש" 09+8105+8462 |
|
012 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
עיתון אלבייתר
|
100 |
 
|
|
|
| -79,318.00 |
750.00
|
 
|
תשלום חשבונית 1200 |
|
014 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
|
100 |
 
|
|
|
| -77,361.00 |
1,957.00
|
 
|
תשלום חשבונית 247 |
|
002 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
נאווה חורי
|
100 |
 
|
|
|
| -72,951.00 |
4,410.00
|
 
|
תשלום חשבונית 0007 |
|
006 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
שרותי טיולים ושרותים
|
100 |
 
|
|
|
| -71,251.00 |
1,700.00
|
 
|
תשלום חשבונית 0015 |
|
007 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
הסעות צביקה
|
100 |
 
|
|
|
| -70,715.00 |
536.00
|
 
|
תשלום חשבונית 2760 |
|
008 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
הסעות לריסה
|
100 |
 
|
|
|
| -70,297.18 |
417.82
|
 
|
תשלןם חש" 6215+4348 |
|
009 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
טק בע"מ
|
100 |
 
|
|
|
| -68,083.68 |
2,213.50
|
 
|
תשלום חשבונית 3962 |
|
010 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
|
100 |
 
|
|
|
| -64,433.68 |
3,650.00
|
 
|
תשלום חשבונית 127 |
|
011 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
|
100 |
 
|
|
|
| -62,453.68 |
1,980.00
|
 
|
תשלום חשבונית 354 |
|
003 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
גלית שרעבי
|
100 |
 
|
|
|
| -59,273.68 |
3,180.00
|
 
|
תשלום חשבונית 0095 |
|
013 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
הסעות שרון
|
100 |
 
|
|
|
| -57,315.68 |
1,958.00
|
 
|
תשלום חשבונית 00+00120 |
|
017 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
חברת החשמל
|
100 |
 
|
|
|
| -56,315.68 |
1,000.00
|
 
|
תשלום חשבונית 172 |
|
019 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
|
100 |
 
|
|
|
| -53,209.52 |
3,106.16
|
 
|
תשלום חש" 63587 |
|
020 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
מפעלי מים וביוב ירושלים
|
100 |
 
|
|
|
| -56,315.68 |
-3,106.16
|
 
|
ביטול שיק מספר 3020 |
|
020 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
מפעלי מים וביוב ירושלים
|
100 |
 
|
|
|
| -51,655.68 |
4,660.00
|
 
|
תשלום חשבונית |
|
018 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
ארועים לכל
|
100 |
 
|
|
|
| -51,253.87 |
401.81
|
 
|
תשלום חשבונית 40520 |
|
004 |
15/7/2006
|
11/7/2006 |
מפעלי מים וביוב ירושלים
|
100 |
 
|
|
|
| -50,004.87 |
1,249.00
|
 
|
תשדלום לתקופת גבייה 6_ |
|
034 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
קופ"ג כנרת
|
101 |
 
|
|
|
| -46,904.87 |
3,100.00
|
 
|
חשבון 609+611+610 |
|
024 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
מכללת האור
|
101 |
 
|
|
|
| -43,798.71 |
3,106.16
|
 
|
תשלום חשבונית מים 3587 |
|
021 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
מפעלי מים וביוב ירושלים
|
101 |
 
|
|
|
| -46,904.87 |
-3,106.16
|
 
|
ביטול שיק 3021 |
|
021 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
מפעלי מים וביוב ירושלים
|
101 |
 
|
|
|
| -41,783.97 |
5,120.90
|
 
|
קופה קטנה 6_2006 חוסאם |
|
025 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
גילעג
|
101 |
 
|
|
|
| -36,477.97 |
5,306.00
|
 
|
חשבון נאיף אלרשק ובניו |
|
026 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
חברת אלון וילדיו
|
101 |
 
|
|
|
| -36,463.97 |
14.00
|
 
|
ב.ל ניכויים 6_2006 |
|
027 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
101 |
 
|
|
|
| -28,135.97 |
8,328.00
|
 
|
ב.ל ניכויים 6_2006 |
|
028 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
המוסד לביטוח לאומי
|
101 |
 
|
|
|
| -14,247.97 |
13,888.00
|
 
|
מס הכנסה ניכויים 6_006 |
|
029 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
מס הכנסה
|
101 |
 
|
|
|
| -11,822.97 |
2,425.00
|
 
|
תשלום לתקופת גביה 6_06 |
|
030 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
מגדל
|
101 |
 
|
|
|
| -11,584.97 |
238.00
|
 
|
תשלום לתקופת גבייה 6_6 |
|
031 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
מגדל
|
101 |
 
|
|
|
| -11,390.97 |
194.00
|
 
|
תשלום לתקופת גבייה 6_6 |
|
032 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
קופ"ג גדיש
|
101 |
 
|
|
|
| -11,197.97 |
193.00
|
 
|
תשלום לתקופת גבייה 6_6 |
|
033 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
קופ"ג כנרת
|
101 |
 
|
|
|
| -8,091.81 |
3,106.16
|
 
|
חשבון מים 3587 |
|
022 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
מפעלי מים וביוב ירושלים
|
101 |
 
|
|
|
| -7,244.41 |
847.40
|
 
|
חשבון 698 |
|
023 |
15/7/2006
|
15/7/2006 |
יאהו למחשבים YAHOO
|
101 |
 
|
|
|
| -7,244.41 |
1,219,381.41 |
1,226,625.82 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|